Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
01.07.2025 GREMO s.r.o. 61326267 878/25 Servis výměníku 6/25 U 2 904,00 Kč
878/25 Servis výměníku 6/25 U
01.07.2025 Technické služby města 25826603 884/25 Svoz odpadu 6/25 M 2 226,41 Kč
884/25 Svoz odpadu 6/25 M
01.07.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 879/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 7/25 B 218 666,00 Kč
879/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 7/25 B
01.07.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 883/25 Internetové služby 7/25 G 5 324,00 Kč
883/25 Internetové služby 7/25 G
01.07.2025 OTIDEA CZ s.r.o. 05844428 881/25 Profil zadavatele k 1.7.25 G 847,00 Kč
881/25 Profil zadavatele k 1.7.25 G
01.07.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 880/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 7/25 B 74 137,00 Kč
880/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 7/25 B
01.07.2025 JABLOTRON SECURITY a.s. 28501861 876/25 Ostraha objektu 6/25 A 1 506,00 Kč
876/25 Ostraha objektu 6/25 A
01.07.2025 Fastport a.s. 27522580 877/25 Internet 6/25 E 3 509,00 Kč
877/25 Internet 6/25 E
01.07.2025 Klamnet, s.r.o. 29371465 875/25 Servis PZTS 6/25 M 2 420,00 Kč
875/25 Servis PZTS 6/25 M
01.07.2025 Biskupství královéhradecké 00445134 882/25 Nájem nebyt. prostor, služby 7/25 E 121 262,13 Kč
882/25 Nájem nebyt. prostor, služby 7/25 E