Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.05.2025 Střední průmyslová škola 69457930 634/25 Servis AUS - 2x přezutí pneu 1 346,18 Kč
634/25 Servis AUS - 2x přezutí pneu
06.05.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 638/25 Vyúčt. el. eng. 12.-30.4.25 C 4 544,00 Kč
638/25 Vyúčt. el. eng. 12.-30.4.25 C
05.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 610/25 Mobilní telefony 4/25 79 706,84 Kč
610/25 Mobilní telefony 4/25
05.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 609/25 Mobilní internet 4/25 G 776,82 Kč
609/25 Mobilní internet 4/25 G
05.05.2025 SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 24207519 605/25 Cloudové služby Power BI A1 3/25 21 110,63 Kč
605/25 Cloudové služby Power BI A1 3/25
05.05.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 626/25 Časová razítka (3813 ks) 4/25 5 218,73 Kč
626/25 Časová razítka (3813 ks) 4/25
05.05.2025 JAN MATOUŠEK 10426612 606/25 Revize tlakové nádoby L 605,00 Kč
606/25 Revize tlakové nádoby L
05.05.2025 Quantcom, a.s. 28175492 607/25 Služba: Optické vlákno 4/25 B 605,00 Kč
607/25 Služba: Optické vlákno 4/25 B
05.05.2025 CCS Česká společnost pro platební 27916693 608/25 Služby CCS 4/25 323 131,69 Kč
608/25 Služby CCS 4/25
05.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 611/25 Telefony 4/25 H 1 655,28 Kč
611/25 Telefony 4/25 H