Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.08.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1057/25 Vyúčt. el. eng. 7/25 G (byt3) 471,00 Kč
1057/25 Vyúčt. el. eng. 7/25 G (byt3)
05.08.2025 GREMO s.r.o. 61326267 1053/25 Servis výměníku 7/25 U 2 904,00 Kč
1053/25 Servis výměníku 7/25 U
05.08.2025 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 1052/25 Praní prádla 7/25 3 653,00 Kč
1052/25 Praní prádla 7/25
05.08.2025 Klamnet, s.r.o. 29371465 1050/25 Servis PZTS 7/25 M 2 420,00 Kč
1050/25 Servis PZTS 7/25 M
05.08.2025 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 1049/25 Telefony 7/25 J 363,00 Kč
1049/25 Telefony 7/25 J
05.08.2025 AG Experts s.r.o. 03664279 1051/25 Škodní událost: AUS 3AU 9680 (čelní sklo) 2 980,23 Kč
1051/25 Škodní událost: AUS 3AU 9680 (čelní sklo)
05.08.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1054/25 Služby el. komunikací 7/25 P,K,U,L,B,M 9 367,52 Kč
1054/25 Služby el. komunikací 7/25 P,K,U,L,B,M
04.08.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 1027/25 ICT tonery 3.Q/25 G 29 177,94 Kč
1027/25 ICT tonery 3.Q/25 G
04.08.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1042/25 Telefony 7/25 C 2 603,92 Kč
1042/25 Telefony 7/25 C
04.08.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 1026/25 ICT tonery 3.Q/25 Z 862,73 Kč
1026/25 ICT tonery 3.Q/25 Z