Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.11.2025 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 1550/25 Teplo ÚT 10/25 A 83 992,12 Kč
1550/25 Teplo ÚT 10/25 A
10.11.2025 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 1551/25 Teplo TV 10/25 A 33 958,50 Kč
1551/25 Teplo TV 10/25 A
10.11.2025 Matyáš Lokvenc 14018535 1543/25 Servis AUS 3AU 6774 - zadní tlumiče 7 621,00 Kč
1543/25 Servis AUS 3AU 6774 - zadní tlumiče
10.11.2025 Chára Sport, a.s. 26421470 1540/25 Servis AUS 6AB 2125 - přezutí pneu 923,00 Kč
1540/25 Servis AUS 6AB 2125 - přezutí pneu
07.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1546/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 A 4 920,71 Kč
1546/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 A
07.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1545/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 G 36 922,94 Kč
1545/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 G
07.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1548/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 E 429,39 Kč
1548/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 E
07.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1547/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 H 1 813,50 Kč
1547/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 H
07.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1544/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 J 4 442,34 Kč
1544/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 J
07.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1549/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 M 11 648,14 Kč
1549/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 M