Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.11.2025 aLINEAplus s.r.o. 06246761 1559/25 Výměna podlahové krytiny, výmalba (1.p.) 204 336,00 Kč
1559/25 Výměna podlahové krytiny, výmalba (1.p.)
11.11.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 1556/25 Úklid spol. prostor 10/25 T3 635,05 Kč
1556/25 Úklid spol. prostor 10/25 T3
11.11.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 1557/25 Servis výtahu 10/25 T3 512,00 Kč
1557/25 Servis výtahu 10/25 T3
11.11.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1562/25 Vyúčt. zál. el. eng. 10/25 K 428,00 Kč
1562/25 Vyúčt. zál. el. eng. 10/25 K
11.11.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1554/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 K 8 524,53 Kč
1554/25 Hygienické potřeby 4.Q/25 K
11.11.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1558/25 Vyúčt. zál. el. eng. 10/25 M (EAN465232) 16 445,00 Kč
1558/25 Vyúčt. zál. el. eng. 10/25 M (EAN465232)
11.11.2025 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1564/25 Elektronické pečetění 10/25 G 69 138,80 Kč
1564/25 Elektronické pečetění 10/25 G
10.11.2025 IDEAL TECH s.r.o. 28278658 1539/25 Revize hasicích přístrojů - AUS 721,00 Kč
1539/25 Revize hasicích přístrojů - AUS
10.11.2025 Chára Sport, a.s. 26421470 1541/25 Servis AUS 6AB 2125 - roční 4 014,00 Kč
1541/25 Servis AUS 6AB 2125 - roční
10.11.2025 Matyáš Lokvenc 14018535 1542/25 Servis AUS - 5x přezutí pneu 5 990,00 Kč
1542/25 Servis AUS - 5x přezutí pneu