Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.05.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 648/25 Spotřeba el. energie a služeb 4/25 B 13 079,00 Kč
648/25 Spotřeba el. energie a služeb 4/25 B
12.05.2025 Ondřej Zloský 68559747 649/25 IT služby - správa systému InspIS 4/25 18 150,00 Kč
649/25 IT služby - správa systému InspIS 4/25
07.05.2025 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 645/25 Servis tel. ústředny 4/25 G, A 3 109,70 Kč
645/25 Servis tel. ústředny 4/25 G, A
07.05.2025 iSophi Education s.r.o. 07228350 647/25 k ZAL 20/25 Pedagogická diagnostika 16 295,00 Kč
647/25 k ZAL 20/25 Pedagogická diagnostika
07.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 640/25 Intranet 4/25 219 214,48 Kč
640/25 Intranet 4/25
07.05.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 642/25 Služby el. komunikací 4/25 P,K,U,L,B,M 9 475,75 Kč
642/25 Služby el. komunikací 4/25 P,K,U,L,B,M
07.05.2025 ROGER - security, a.s. 25473476 641/25 Ostraha objektu 4/25 U 1 306,80 Kč
641/25 Ostraha objektu 4/25 U
07.05.2025 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 643/25 Praní prádla 2-3/25 3 798,00 Kč
643/25 Praní prádla 2-3/25
07.05.2025 OTIS a.s. 42324254 644/25 Servis výtahu 4/25 U 3 083,08 Kč
644/25 Servis výtahu 4/25 U
06.05.2025 Jaroslav Mac 76647544 631/25 Oprava nouzového osvětlení A 39 290,00 Kč
631/25 Oprava nouzového osvětlení A