Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
26.03.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 429/25 Elektrická energie 2/25 T3 2 350,04 Kč
429/25 Elektrická energie 2/25 T3
26.03.2025 Fastport a.s. 27522580 430/25 Internet 2/25 E 3 509,00 Kč
430/25 Internet 2/25 E
26.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 427/25 Občerstvení 2.Q/25 B 2 032,13 Kč
427/25 Občerstvení 2.Q/25 B
26.03.2025 AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o. 25312227 426/25 Servis AUS 3AE 3621 - výměna svíček 2 868,00 Kč
426/25 Servis AUS 3AE 3621 - výměna svíček
26.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 428/25 Občerstvení 2.Q/25 H 1 016,06 Kč
428/25 Občerstvení 2.Q/25 H
26.03.2025 Daniel Novák 60830948 431/25 Oprava rozvodu horké vody - havarijní stav 7 752,00 Kč
431/25 Oprava rozvodu horké vody - havarijní stav
25.03.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 421/25 Kvalifik. os. certifikát (2 os.) 660,00 Kč
421/25 Kvalifik. os. certifikát (2 os.)
25.03.2025 WEBER v.o.s. 25030540 425/25 Školení: Obsluha EZS, EPS (údržbář) U 750,20 Kč
425/25 Školení: Obsluha EZS, EPS (údržbář) U
25.03.2025 B2B Partner s.r.o. 27830306 424/25 Nábytek - pohovka (kancelář ŘI) S 14 953,71 Kč
424/25 Nábytek - pohovka (kancelář ŘI) S
25.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 422/25 Občerstvení 2.Q/25 A 2 545,09 Kč
422/25 Občerstvení 2.Q/25 A