Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
24.03.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 416/25 Občerstvení 2.Q/25 K 2 752,49 Kč
416/25 Občerstvení 2.Q/25 K
21.03.2025 Czechia Electronics s.r.o. 08884161 400/25 Servis telefonu Samsung Galaxy A52s 5G 389,98 Kč
400/25 Servis telefonu Samsung Galaxy A52s 5G
21.03.2025 GREMO s.r.o. 61326267 399/25 Školení:Obsluha výměníkové stanice (údržbář 1 754,50 Kč
399/25 Školení:Obsluha výměníkové stanice (údržbář
20.03.2025 Střední průmyslová škola 69457930 398/25 Servis AUS 2AN 0716 - roční 2 422,55 Kč
398/25 Servis AUS 2AN 0716 - roční
20.03.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 397/25 Teplo 2/25 T3 19 276,07 Kč
397/25 Teplo 2/25 T3
19.03.2025 JVPO spol. s r. o. 26106175 396/25 Revize hasicích přístrojů a vod. hydrantů C 2 396,00 Kč
396/25 Revize hasicích přístrojů a vod. hydrantů C
19.03.2025 B & K České Budějovice spol. s r.o. 48203360 395/25 Revize elektrospotřebičů C 7 405,20 Kč
395/25 Revize elektrospotřebičů C
18.03.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 393/25 Poštovní služby 2/25 G+regiony 29 934,50 Kč
393/25 Poštovní služby 2/25 G+regiony
18.03.2025 OTIS a.s. 42324254 392/25 Školení: Obsl. výtahu a vyproštění z kabiny 2 662,00 Kč
392/25 Školení: Obsl. výtahu a vyproštění z kabiny
18.03.2025 Erich Klement 69937770 394/25 Servis AUS 3AE 0976 - roční 4 608,00 Kč
394/25 Servis AUS 3AE 0976 - roční