Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.04.2025 Ing. Michaela Šperlová 69543984 474/25 PENB - energetické štítky pro objekty ČŠI 179 000,00 Kč
474/25 PENB - energetické štítky pro objekty ČŠI
03.04.2025 KOMTERM services, s.r.o 28510011 468/25 Servis plyn. kotelny 2Q/25 G 21 992,22 Kč
468/25 Servis plyn. kotelny 2Q/25 G
03.04.2025 CCS Česká společnost pro platební 27916693 470/25 Služby CCS 3/25 269 403,28 Kč
470/25 Služby CCS 3/25
02.04.2025 Quantcom, a.s. 28175492 461/25 Služba: Optické vlákno 3/25 B 605,00 Kč
461/25 Služba: Optické vlákno 3/25 B
02.04.2025 Biskupství královéhradecké 00445134 463/25 Nájem nebyt. prostor, služby 4/25 E 121 262,13 Kč
463/25 Nájem nebyt. prostor, služby 4/25 E
02.04.2025 Jan Pozler 87205793 469/25 Oprava kávovaru H 5 145,00 Kč
469/25 Oprava kávovaru H
02.04.2025 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 465/25 Svoz odpadu 3/25 P 851,84 Kč
465/25 Svoz odpadu 3/25 P
02.04.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 466/25 Internetové služby 4/25 G 5 324,00 Kč
466/25 Internetové služby 4/25 G
02.04.2025 Quantcom, a.s. 28175492 460/25 Internet 3/25 A 8 100,95 Kč
460/25 Internet 3/25 A
02.04.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 467/25 Časová razítka (3807ks) 3/25 6 011,76 Kč
467/25 Časová razítka (3807ks) 3/25