Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.05.2025 Zdravotnická záchranná služba 48199931 718/25 Školení první pomoci 26.5.25 G 3 000,00 Kč
718/25 Školení první pomoci 26.5.25 G
26.05.2025 ORBIX s.r.o. 26694638 717/25 Cest.pojiš. (3 os.), letenky, popla.(3 os.) 27 750,00 Kč
717/25 Cest.pojiš. (3 os.), letenky, popla.(3 os.)
26.05.2025 OTS Pneu, s.r.o. 48170127 711/25 Servis AUS 7AH 0089 - přezutí, nové pneu E 10 267,96 Kč
711/25 Servis AUS 7AH 0089 - přezutí, nové pneu E
23.05.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 715/25 ICT tonery 2.Q/25 T 20 421,17 Kč
715/25 ICT tonery 2.Q/25 T
23.05.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 713/25 ICT tonery 2.Q/25 B 28 724,19 Kč
713/25 ICT tonery 2.Q/25 B
23.05.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 716/25 ICT tonery 2.Q/25 Z 7 308,40 Kč
716/25 ICT tonery 2.Q/25 Z
23.05.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 712/25 ICT tonery 2.Q/25 J 7 527,41 Kč
712/25 ICT tonery 2.Q/25 J
23.05.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 714/25 ICT tonery 2.Q/25 M 16 325,32 Kč
714/25 ICT tonery 2.Q/25 M
23.05.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 710/25 Kvalifik. os. certifikát (4 os.) 1 320,00 Kč
710/25 Kvalifik. os. certifikát (4 os.)
22.05.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 708/25 ICT tonery 2.Q/25 U 15 079,02 Kč
708/25 ICT tonery 2.Q/25 U