Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.10.2013 NÁBYTEK NA ROZCESTÍ s. r. o. 2021/13 - křesla 6 300,00 Kč
2021/13 - křesla
15.10.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 2022/13 - KANCEL. A HYGIENICKÉ POTŘEBY 4 923,70 Kč
2022/13 - KANCEL. A HYGIENICKÉ POTŘEBY
15.10.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2024/13 - telefony 9/13 9 510,84 Kč
2024/13 - telefony 9/13
15.10.2013 Všeobecná fakultní nemocnice 00064165 2025/13 - preventivní prohlídky 2 636,00 Kč
2025/13 - preventivní prohlídky
15.10.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2026/13 - telefony 9/13 2 428,43 Kč
2026/13 - telefony 9/13
15.10.2013 Nákup24.cz,s.r.o. 28188209 2028/13 - nákup pneumatik 10 225,00 Kč
2028/13 - nákup pneumatik
15.10.2013 Hofmeister Jiří 46562931 2029/13 - rekonstrukce osvětlení (chodník, vjezd) 19 997,00 Kč
2029/13 - rekonstrukce osvětlení (chodník, vjezd)
15.10.2013 KOMINICTVÍ 12908045 2030/12 - čištění spal. cest 3 020,00 Kč
2030/12 - čištění spal. cest
15.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2031/13 - kalendáře, diáře 5 918,11 Kč
2031/13 - kalendáře, diáře
15.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2032/13 - kancel. papír 20 824,83 Kč
2032/13 - kancel. papír