Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.10.2013 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 2004/13 - inzerce 2 490,00 Kč
2004/13 - inzerce
14.10.2013 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 2005/13 - inzerce 1 626,00 Kč
2005/13 - inzerce
14.10.2013 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 2006/13 - inzerce 5 098,00 Kč
2006/13 - inzerce
14.10.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2008/13 - telefony 9/13 808,33 Kč
2008/13 - telefony 9/13
14.10.2013 Auto color Design 47680326 2009/13 - práce na AUS 2AN 5148 615,00 Kč
2009/13 - práce na AUS 2AN 5148
14.10.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2010/13 - tonery 4 738,00 Kč
2010/13 - tonery
14.10.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 2011/13 - el. energie vyúčt. 1.7.-28.8.13 N.Jičín 4 370,42 Kč
2011/13 - el. energie vyúčt. 1.7.-28.8.13 N.Jičín
14.10.2013 Technické služby města Olomouc 25826603 2012/13 - pronájem kontejneru -biologický odpad) 1 609,30 Kč
2012/13 - pronájem kontejneru -biologický odpad)
14.10.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2013/13 - tonery 2 176,00 Kč
2013/13 - tonery
14.10.2013 Plynoma Soukup s.r.o. 29156793 2014/13 - servisní prohlídka plyn. zařízení 3 703,00 Kč
2014/13 - servisní prohlídka plyn. zařízení