Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
18.10.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2064/13 - renovace tonerů 5 748,00 Kč
2064/13 - renovace tonerů
18.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 2065/13 - kancel. potřeby 19 204,52 Kč
2065/13 - kancel. potřeby
18.10.2013 AUTOTECH, spol. s r.o. 60934476 2066/13 - práce na AUS 1AJ 2101 6 945,00 Kč
2066/13 - práce na AUS 1AJ 2101
18.10.2013 AUTOTECH, spol. s r.o. 60934476 2067/13 - práce na AUS 2AA 3901 4 599,00 Kč
2067/13 - práce na AUS 2AA 3901
18.10.2013 AUTOTECH, spol. s r.o. 60934476 2068/13 - PRÁCE NA AUS 1AZ 7837 4 950,00 Kč
2068/13 - PRÁCE NA AUS 1AZ 7837
18.10.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 2069/13 - renovace tonerů 1 198,00 Kč
2069/13 - renovace tonerů
18.10.2013 D&D SECURITY, a.s. 2070/13 - ostraha objektu - PCO 9/13 Liberec 968,00 Kč
2070/13 - ostraha objektu - PCO 9/13 Liberec
18.10.2013 SAJM s.r.o. 14615312 2071/13 - flashdisky, podložky pod myš 3 925,00 Kč
2071/13 - flashdisky, podložky pod myš
18.10.2013 GLOBALTEK GROUP, s.r.o. 25376217 2072/13 - papírové ručníky 6 273,00 Kč
2072/13 - papírové ručníky
18.10.2013 Město Pelhřimov 2073/13 - telefony 9/13 Pelhřimov 59,23 Kč
2073/13 - telefony 9/13 Pelhřimov