Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.04.2025 JASPA s.r.o. 26845725 498/25 Úklid 3/25 T3 8 197,75 Kč
498/25 Úklid 3/25 T3
08.04.2025 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 506/25 Servis AUS 8AD 0679 - roční 5 779,82 Kč
506/25 Servis AUS 8AD 0679 - roční
08.04.2025 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 500/25 Vyúčt. zál. plyn 3/25 P 3 305,47 Kč
500/25 Vyúčt. zál. plyn 3/25 P
08.04.2025 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 505/25 Servis tel. ústředny 3/25 G, A 3 109,70 Kč
505/25 Servis tel. ústředny 3/25 G, A
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 487/25 Telefony 3/25 A, S 3 247,16 Kč
487/25 Telefony 3/25 A, S
07.04.2025 Ing. Jiří Theimer 49052004 496/25 InspIS DATA - správa, podpora 3/25 20 000,00 Kč
496/25 InspIS DATA - správa, podpora 3/25
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 484/25 Mobilní internet 3/25 G 698,87 Kč
484/25 Mobilní internet 3/25 G
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 483/25 Mobilní telefony 3/25 82 556,82 Kč
483/25 Mobilní telefony 3/25
07.04.2025 Jiří Novák 01933663 495/25 Oprava rozvodů domovního telefonu 6 300,00 Kč
495/25 Oprava rozvodů domovního telefonu
07.04.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 488/25 Telefony 3/25 G 6 146,32 Kč
488/25 Telefony 3/25 G