Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 934/25 Mobilní internet 6/25 G 776,82 Kč
934/25 Mobilní internet 6/25 G
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 932/25 Intranet 6/25 G, G/INSPIS 219 214,48 Kč
932/25 Intranet 6/25 G, G/INSPIS
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 936/25 Telefony 6/25 A, S 2 836,24 Kč
936/25 Telefony 6/25 A, S
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 933/25 Mobilní telefony 6/25 78 971,87 Kč
933/25 Mobilní telefony 6/25
08.07.2025 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 943/25 Teplo TV 6/25 A 25 720,98 Kč
943/25 Teplo TV 6/25 A
08.07.2025 ROGER - security, a.s. 25473476 931/25 Ostraha objektu 6/25 U 1 306,80 Kč
931/25 Ostraha objektu 6/25 U
07.07.2025 DEKRA CZ a.s. 49240188 929/25 Servis AUS 3AU 9442 - STK a ME 2 550,00 Kč
929/25 Servis AUS 3AU 9442 - STK a ME
07.07.2025 JASPA s.r.o. 26845725 926/25 Úklid, hyg. potřeby 6/25 T3 9 020,43 Kč
926/25 Úklid, hyg. potřeby 6/25 T3
07.07.2025 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 857/25Korektury TZ Kooperace při řízení výuky v ZŠ 4 800,00 Kč
857/25Korektury TZ Kooperace při řízení výuky v ZŠ
07.07.2025 S.O.S. akciová společnost 43965181 927/25 Ostraha objektu PCO 3Q/25 M 6 588,45 Kč
927/25 Ostraha objektu PCO 3Q/25 M