Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
18.01.2017 Pavel Orlík - V - COMP 69613364 64/17 ICT potřeby 1.Q/17 Praha 6 3 104,00 Kč
64/17 ICT potřeby 1.Q/17 Praha 6
18.01.2017 PEMM Brno, spol. s r.o. 60716312 65/17 práce na AUS 4AJ 8907 1/17 Brno 5 224,00 Kč
65/17 práce na AUS 4AJ 8907 1/17 Brno
18.01.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 67/17 vyúčt. el. energie 1.-6.1.17 Pha 6:T118154 1 202,00 Kč
67/17 vyúčt. el. energie 1.-6.1.17 Pha 6:T118154
18.01.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 68/17 vyúčt. el. energie 1.1.-6.1.17 Pha 6:T080948 865,00 Kč
68/17 vyúčt. el. energie 1.1.-6.1.17 Pha 6:T080948
18.01.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 69/17 vyúčt. el. energie 1.1.-6.1.17 Pha6:T119096 638,00 Kč
69/17 vyúčt. el. energie 1.1.-6.1.17 Pha6:T119096
18.01.2017 Pavel Orlík - V - COMP 69613364 71/17 ICT potřeby 1.Q/17 Brno 9 043,00 Kč
71/17 ICT potřeby 1.Q/17 Brno
18.01.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 73/17 servis výtahů 12/16 Nový Jičín 340,74 Kč
73/17 servis výtahů 12/16 Nový Jičín
18.01.2017 Trade FIDES, a.s. 61974731 74/17 servisní pohotovost EZS 1-3/17 K. Vary 653,50 Kč
74/17 servisní pohotovost EZS 1-3/17 K. Vary
18.01.2017 J & K service bezpečnostní 27135586 75/17 převoz hotovosti 1/17 477,35 Kč
75/17 převoz hotovosti 1/17
18.01.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 66/17 vyúčt. el. energie 1.1.-6.1.17 SČ 790,00 Kč
66/17 vyúčt. el. energie 1.1.-6.1.17 SČ