Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.04.2017 Gremo s.r.o. 61326267 470/17 servis výměníku 3/17 Ústí nad Labem 1 452,00 Kč
470/17 servis výměníku 3/17 Ústí nad Labem
05.04.2017 JASPA s.r.o. 26845725 471/17 úklid 3/17 Opava 2 289,00 Kč
471/17 úklid 3/17 Opava
05.04.2017 EMBA TRADE s.r.o. 24754790 472/17 (k ZAL 28/17) nákup ložního povl. 4/17 Plz 5 810,00 Kč
472/17 (k ZAL 28/17) nákup ložního povl. 4/17 Plz
05.04.2017 Ministerstvo zemědělství 00020478 473/17 užívání nebyt. prostor 2/17 Zlín 39 695,61 Kč
473/17 užívání nebyt. prostor 2/17 Zlín
05.04.2017 SAKO Brno, a.s. 60713470 463/17 svoz odpadu 1-3/17 Brno 7 534,10 Kč
463/17 svoz odpadu 1-3/17 Brno
05.04.2017 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 465/17 servis plyn. kotelny 4-6/17 ústředí 14 589,58 Kč
465/17 servis plyn. kotelny 4-6/17 ústředí
05.04.2017 Pražské vodovody a 25656635 469/17 srážková voda 1-3/17 ústředí 11 884,00 Kč
469/17 srážková voda 1-3/17 ústředí
05.04.2017 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 474/17 telefony 3/17 Jihlava 2 394,21 Kč
474/17 telefony 3/17 Jihlava
05.04.2017 Autoservis Bačík 25312227 461/17 práce na AUS 1AZ 1414 4/17 Zlín 5 781,00 Kč
461/17 práce na AUS 1AZ 1414 4/17 Zlín
05.04.2017 Autoservis Bačík 25312227 462/17 práce na AUS 3AU 9442 4/17 Zlín 3 093,00 Kč
462/17 práce na AUS 3AU 9442 4/17 Zlín