Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.04.2017 REAGA s.r.o. 25678124 493/17 tonery 2.Q/17 Plzeň 15 260,52 Kč
493/17 tonery 2.Q/17 Plzeň
06.04.2017 REAGA s.r.o. 25678124 494/17 tonery 2.Q/17 Zlín 1 150,71 Kč
494/17 tonery 2.Q/17 Zlín
06.04.2017 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 475/17 školení EIS JASU 4.4.17 2 osoby (OFŘ) 6 026,00 Kč
475/17 školení EIS JASU 4.4.17 2 osoby (OFŘ)
06.04.2017 Newton Media 28168356 476/17 monitoring médií 3/17 10 285,00 Kč
476/17 monitoring médií 3/17
06.04.2017 SENAZ CZ, s. r. o. 26214130 478/17 servis tiskárny 4/17 S. Čechy 2 420,00 Kč
478/17 servis tiskárny 4/17 S. Čechy
06.04.2017 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 480/17 svoz odpadu 3/17 Plzeň 552,00 Kč
480/17 svoz odpadu 3/17 Plzeň
06.04.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 481/17 srážková voda 1-3/17 Nový Jičín 310,53 Kč
481/17 srážková voda 1-3/17 Nový Jičín
06.04.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 482/17 vodné, stočné 8.12.16-10.3.17 N. Jičín 1 175,81 Kč
482/17 vodné, stočné 8.12.16-10.3.17 N. Jičín
06.04.2017 FCC Liberec, s.r.o., prov. Lib 63146746 484/17 svoz odpadu 3/17 Liberec 1 369,00 Kč
484/17 svoz odpadu 3/17 Liberec
05.04.2017 Čistírna a prádelna RAK 10044159 468/17 praní prádla 3/17 Karlovy Vary 3 185,00 Kč
468/17 praní prádla 3/17 Karlovy Vary