Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.07.2017 KONE, a.s. 00176842 1070/17 oprava výtahu 6/17 Brno 3 680,18 Kč
1070/17 oprava výtahu 6/17 Brno
11.07.2017 Pražské vodovody a 25656635 1071/17 srážková voda 2.Q/17 ústředí 12 016,00 Kč
1071/17 srážková voda 2.Q/17 ústředí
11.07.2017 Kodex Hořovice, s.r.o. 25134108 1072/17 kancelářské potřeby 3.Q/17 12 206,17 Kč
1072/17 kancelářské potřeby 3.Q/17
10.07.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 1034/17 srážková voda 4-6/17 Nový Jičín 310,53 Kč
1034/17 srážková voda 4-6/17 Nový Jičín
10.07.2017 itelligence, a. s. 26718537 1035/17 provoz InspIS 6/17 služba 1,2 524 299,06 Kč
1035/17 provoz InspIS 6/17 služba 1,2
10.07.2017 Česká pošta, s.p. 47114983 1037/17 osobní certifikát Ing. Luňáková 6/17 396,00 Kč
1037/17 osobní certifikát Ing. Luňáková 6/17
10.07.2017 Česká pošta, s.p. 47114983 1038/17 časová razítka (7590 ks) 6/17 33 880,00 Kč
1038/17 časová razítka (7590 ks) 6/17
10.07.2017 Newton Media 28168356 1039/17 monitoring médií 6/17 10 285,00 Kč
1039/17 monitoring médií 6/17
10.07.2017 Technické služby města Nového 00417688 1040/17 svoz odpadu 2.Q/17 Nový Jičín 559,00 Kč
1040/17 svoz odpadu 2.Q/17 Nový Jičín
10.07.2017 Městské služby Ústí nad 71238301 1041/17 pronájem 5 park. míst 3.Q/17 Ústí n. L. 11 362,00 Kč
1041/17 pronájem 5 park. míst 3.Q/17 Ústí n. L.