Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.07.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1091/17 telefony 6/17 7 008,17 Kč
1091/17 telefony 6/17
12.07.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1092/17 telefony 6/17 Olomouc 2 702,23 Kč
1092/17 telefony 6/17 Olomouc
12.07.2017 Autosport Kučera 42464111 1093/17 (k ZAL 52/17) textil. koberec 6/17 1 623,52 Kč
1093/17 (k ZAL 52/17) textil. koberec 6/17
12.07.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1094/17 el. energie 6/17 Karlovy Vary 3 527,00 Kč
1094/17 el. energie 6/17 Karlovy Vary
11.07.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1066/17 mobilní internet 6/17 33 400,68 Kč
1066/17 mobilní internet 6/17
11.07.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1067/17 mobilní telefony 6/17 51 958,01 Kč
1067/17 mobilní telefony 6/17
11.07.2017 ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o. 25376799 1069/17 elektroinstalační práce 6/17 Olomouc 122 493,00 Kč
1069/17 elektroinstalační práce 6/17 Olomouc
11.07.2017 Fastport a.s. 27522580 1054/17 internet 6/17 Pardubice 3 509,00 Kč
1054/17 internet 6/17 Pardubice
11.07.2017 Kodex Hořovice, s.r.o. 25134108 1055/17 kancelářské potřeby 3.Q/17 Praha 314,60 Kč
1055/17 kancelářské potřeby 3.Q/17 Praha
11.07.2017 Kodex Hořovice, s.r.o. 25134108 1056/17 kancelářské potřeby 3.Q/17 Zlín 2 778,96 Kč
1056/17 kancelářské potřeby 3.Q/17 Zlín