Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1073/18 ICT potřeby 2.Q/18 S 9 399,92 Kč
1073/18 ICT potřeby 2.Q/18 S
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1076/18 ICT potřeby 2.Q/18 E 7 251,52 Kč
1076/18 ICT potřeby 2.Q/18 E
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1077/18 ICT potřeby 2.Q/18 J 12 209,78 Kč
1077/18 ICT potřeby 2.Q/18 J
03.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1079/18 ICT potřeby 2.Q/18 U 20 795,06 Kč
1079/18 ICT potřeby 2.Q/18 U
02.07.2018 S.O.S. akciová společnost 43965181 1039/18 Ostraha objektu 3.Q/18 M 5 990,00 Kč
1039/18 Ostraha objektu 3.Q/18 M
02.07.2018 Fastport a.s. 27522580 1040/18 Internet 6/18 E 3 509,00 Kč
1040/18 Internet 6/18 E
02.07.2018 PEMM Brno, spol. s r.o. 60716312 1041/18 Servisní prohlídka AUS 6AB 5517 B 2 672,00 Kč
1041/18 Servisní prohlídka AUS 6AB 5517 B
02.07.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1042/18 Stravenky (292 ks) 6/18 Z 23 766,32 Kč
1042/18 Stravenky (292 ks) 6/18 Z
02.07.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1043/18 Stravenky (550 ks) 6/18 B 44 059,29 Kč
1043/18 Stravenky (550 ks) 6/18 B
02.07.2018 Úřad práce České republiky 72496991 1044/18 Ostraha objektu, úklid 5/18 H 6 519,95 Kč
1044/18 Ostraha objektu, úklid 5/18 H