Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.07.2018 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1103/18 Tonery 3.Q/18 K 1 081,74 Kč
1103/18 Tonery 3.Q/18 K
09.07.2018 SPEA Olomouc, s. r. o. 64086747 1101/18 Prev. lékařské prohlídky (6 osob) M 1 800,00 Kč
1101/18 Prev. lékařské prohlídky (6 osob) M
09.07.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1104/18 Mobilní internet 6/18 35 159,85 Kč
1104/18 Mobilní internet 6/18
09.07.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1105/18 Mobilní telefony 6/18 71 526,61 Kč
1105/18 Mobilní telefony 6/18
04.07.2018 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 1084/18 Úklid 6/18 B 16 516,50 Kč
1084/18 Úklid 6/18 B
04.07.2018 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 1085/18 Stravenky (292 ks) 6/18 E 23 419,29 Kč
1085/18 Stravenky (292 ks) 6/18 E
04.07.2018 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1086/18 Internet 6/18 G 4 838,00 Kč
1086/18 Internet 6/18 G
04.07.2018 Lederer s.r.o. 25460871 1087/18 Úklid 6/18 U 13 198,70 Kč
1087/18 Úklid 6/18 U
04.07.2018 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1088/18 Tonery 3.Q/18 B 32 822,46 Kč
1088/18 Tonery 3.Q/18 B
04.07.2018 Caleum a.s. 28351363 1089/18 Pronájem licencí VideoGo 6/18 G 17 061,00 Kč
1089/18 Pronájem licencí VideoGo 6/18 G