Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.07.2018 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 1118/18 Servis plynové kotelny 3.Q/18 G 14 939,87 Kč
1118/18 Servis plynové kotelny 3.Q/18 G
11.07.2018 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 1119/18 Teplo v TV 6/18 A 13 844,36 Kč
1119/18 Teplo v TV 6/18 A
11.07.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1120/18 El. energie 6/18 K 3 505,00 Kč
1120/18 El. energie 6/18 K
10.07.2018 Pražské vodovody a 25656635 1106/18 Srážková voda 30.3.-29.6.18 A 10 039,00 Kč
1106/18 Srážková voda 30.3.-29.6.18 A
10.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1107/18 ICT potřeby 2.Q/18 T 8 189,76 Kč
1107/18 ICT potřeby 2.Q/18 T
10.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1108/18 ICT potřeby 2.Q/18 M 18 313,82 Kč
1108/18 ICT potřeby 2.Q/18 M
10.07.2018 AB plus CZ s.r.o. 25168860 1109/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 G 68 615,00 Kč
1109/18 Hygienické potřeby 2.Q/18 G
10.07.2018 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1110/18 Tonery 3.Q/18 J 9 150,02 Kč
1110/18 Tonery 3.Q/18 J
10.07.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 1112/18 Servis výtahu 4/18 T3 340,74 Kč
1112/18 Servis výtahu 4/18 T3
10.07.2018 Blankyt Plus spol. s r.o. 61946508 1113/18 Úklid, úklidové prostředky 6/18 T3 3 561,00 Kč
1113/18 Úklid, úklidové prostředky 6/18 T3