Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
24.04.2025 Vodárny a kanalizace Karlovy V 49789228 564/25 Vodné, srážky 22.10.24-15.4.25 K 25 258,89 Kč
564/25 Vodné, srážky 22.10.24-15.4.25 K
24.04.2025 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 563/25 Svoz odpadu 2Q/25 K 9 633,40 Kč
563/25 Svoz odpadu 2Q/25 K
23.04.2025 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 554/25 Kancelářské potřeby 2Q/25 G 12 931,63 Kč
554/25 Kancelářské potřeby 2Q/25 G
23.04.2025 Městské služby Ústí nad Labem, 71238301 558/25 Nájem 5 park. míst 1.4.-30.6.25 U 11 362,50 Kč
558/25 Nájem 5 park. míst 1.4.-30.6.25 U
23.04.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 557/25 Teplo 3/25 T3 11 627,20 Kč
557/25 Teplo 3/25 T3
23.04.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 556/25 Elektrická energie 3/25 T3 2 208,42 Kč
556/25 Elektrická energie 3/25 T3
23.04.2025 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 555/25 Kancelářské potřeby 2Q/25 T 3 265,91 Kč
555/25 Kancelářské potřeby 2Q/25 T
23.04.2025 Pneuservis Hanzelka s.r.o. 26824574 559/25 Servis AUS - 2x přezutí a uskladnění pneu 1 505,00 Kč
559/25 Servis AUS - 2x přezutí a uskladnění pneu
22.04.2025 PRECIOSA - LUSTRY, a.s. 00012645 553/25 Lustrové stínidlo (1ks) L 3 025,00 Kč
553/25 Lustrové stínidlo (1ks) L
22.04.2025 Jaromír Mauer 05260574 552/25 Rozšíření elektroinstalace pro nabíjení AUS 29 904,07 Kč
552/25 Rozšíření elektroinstalace pro nabíjení AUS