Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
26.02.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 276/25 Úklid spol. prostor 1/25 T3 269,42 Kč
276/25 Úklid spol. prostor 1/25 T3
26.02.2025 ELEKTRO HEVY CZ s.r.o. 04484363 288/25 Úprava rozvaděče - povýšení jističe M 6 974,00 Kč
288/25 Úprava rozvaděče - povýšení jističe M
25.02.2025 Scenario s.r.o. 29462177 278/25 Drobné ICT 1Q/25 P 5 227,20 Kč
278/25 Drobné ICT 1Q/25 P
25.02.2025 COPY STAR s.r.o. 25383370 266/25 Servis tiskárny Canon MF 744 T 1 379,00 Kč
266/25 Servis tiskárny Canon MF 744 T
25.02.2025 SIDA s.r.o. 60697148 262/25 Kancelářské potřeby 1Q/25 A 2 125,37 Kč
262/25 Kancelářské potřeby 1Q/25 A
25.02.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 272/25 ICT tonery 1Q/25 U 33 408,10 Kč
272/25 ICT tonery 1Q/25 U
25.02.2025 SIDA s.r.o. 60697148 257/25 Kancelářské potřeby 1Q/25 M 2 116,90 Kč
257/25 Kancelářské potřeby 1Q/25 M
25.02.2025 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 275/25 ICT tonery 1Q/25 Z 2 037,64 Kč
275/25 ICT tonery 1Q/25 Z
25.02.2025 KONE, a.s. 00176842 265/25 Inspekční prohlídka výtahu B 8 712,00 Kč
265/25 Inspekční prohlídka výtahu B
25.02.2025 Scenario s.r.o. 29462177 281/25 Drobné ICT 1Q/25 U 1 815,00 Kč
281/25 Drobné ICT 1Q/25 U