Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
21.10.2025 Chára Sport, a.s. 26421470 1394/25 Servis AUS 5AB 6365 - roční 4 205,00 Kč
1394/25 Servis AUS 5AB 6365 - roční
21.10.2025 ORBIX s.r.o. 26694638 1395/25 ZPC NL 19.-21.11.25 cest. pojištění 120,00 Kč
1395/25 ZPC NL 19.-21.11.25 cest. pojištění
21.10.2025 Vodárny a kanalizace Karlovy V 49789228 1397/25 Vodné, srážky 16.4.-13.10.25 K 28 326,17 Kč
1397/25 Vodné, srážky 16.4.-13.10.25 K
20.10.2025 ATLAS consulting spol. s r.o. 46578706 1392/25 Rozšíření sl. právního systému o služby AI 121 000,00 Kč
1392/25 Rozšíření sl. právního systému o služby AI
20.10.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 1390/25 Vodné, srážky 4.6.-11.9.25 T3 2 207,49 Kč
1390/25 Vodné, srážky 4.6.-11.9.25 T3
20.10.2025 ORBIX s.r.o. 26694638 1391/25 ZPC NL (SICI) 19.-21.11.25 Ing.Pražáková 12 797,00 Kč
1391/25 ZPC NL (SICI) 19.-21.11.25 Ing.Pražáková
20.10.2025 Robert Fiala 67542948 1389/25 k ZAL 43/25 Indukční varná deska 3 ks (bud 13 420,00 Kč
1389/25 k ZAL 43/25 Indukční varná deska 3 ks (bud
20.10.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 1393/25 Občerstvení: Seminář k RVP pro ZŠ 20.10.25 5 780,00 Kč
1393/25 Občerstvení: Seminář k RVP pro ZŠ 20.10.25
20.10.2025 Česká pošta, s.p. 47114983 1388/25 k ZAL 44/25 Token pro el. kvalifi.pd.(60ks 53 760,00 Kč
1388/25 k ZAL 44/25 Token pro el. kvalifi.pd.(60ks
16.10.2025 ENERGO Velký Beranov, s.r.o. 28340337 1387/25 Revize elektrospotřebičů J 11 235,00 Kč
1387/25 Revize elektrospotřebičů J