Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.05.2013 E.ON Energie a.s. 26078201 1005/13 el. energie vyúčt. 8.5.12-16.4.13 CB 929,00 Kč
1005/13 el. energie vyúčt. 8.5.12-16.4.13 CB
20.05.2013 E.ON Energie a.s. 26078201 1006 plyn vyúčt. 1.11.12-17.4.13 Č. Budějovice 109 354,00 Kč
1006 plyn vyúčt. 1.11.12-17.4.13 Č. Budějovice
20.05.2013 ČEVAK 60849657 1007/13 vodné, srážky vyúčt. 11.4.12-6.5.13 CB 1 679,00 Kč
1007/13 vodné, srážky vyúčt. 11.4.12-6.5.13 CB
20.05.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1008/13 - telefony 4/13 2 428,43 Kč
1008/13 - telefony 4/13
20.05.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1009/13 - telefony 4/13 5 993,02 Kč
1009/13 - telefony 4/13
20.05.2013 Active - středisko volného čas 72052414 1010/13 - služby k nájmu nebyt. prost. 4/13 ŽS 2 201,00 Kč
1010/13 - služby k nájmu nebyt. prost. 4/13 ŽS
20.05.2013 Q a C servis s.r.o. 24695602 1011/13 - mytí oken 16 969,04 Kč
1011/13 - mytí oken
20.05.2013 Davidův Mlýn 27430499 1013 - občerstvení objt 21 u zal 87, objt 22 + 23 6 090,00 Kč
1013 - občerstvení objt 21 u zal 87, objt 22 + 23
17.05.2013 Klimatizace Brno s.r.o. 46976787 999/13 - údržba klimatizace 3 770,00 Kč
999/13 - údržba klimatizace
17.05.2013 PNEU DVOŘÁK s.r.o. 25163736 1000/13 - přezutí pneu záznam u fa 940 2 236,00 Kč
1000/13 - přezutí pneu záznam u fa 940