Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
18.06.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1207/13 - hovorné, servis ústředny 5/13 Louny 2 887,85 Kč
1207/13 - hovorné, servis ústředny 5/13 Louny
18.06.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 1208/13 - teplo vyúčt. 05/13 Nový Jičín 2 090,59 Kč
1208/13 - teplo vyúčt. 05/13 Nový Jičín
18.06.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 1209/13 - úklid spol. prostor 5/13 Nový Jičín 461,85 Kč
1209/13 - úklid spol. prostor 5/13 Nový Jičín
18.06.2013 Kopta Zdeněk 12021661 1202/13 - práce na AUS 8A2 5893 5 241,01 Kč
1202/13 - práce na AUS 8A2 5893
18.06.2013 ORBIX, s.r.o. 26694638 1203/13 - letenka - Basl - Hamburg 6 682,00 Kč
1203/13 - letenka - Basl - Hamburg
18.06.2013 Radim Klimánek 1205/13 - malování 4 240,00 Kč
1205/13 - malování
17.06.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1188/13 renovace tonerů 3 278,00 Kč
1188/13 renovace tonerů
17.06.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1189/13 - telefony 5/13 H. Brod 831,00 Kč
1189/13 - telefony 5/13 H. Brod
17.06.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1194/13 - renovace tonerů 3 278,00 Kč
1194/13 - renovace tonerů
17.06.2013 Česká pošta, s.p. 47114983 1195/13 - zákaznické jízdy 5/13 3 811,50 Kč
1195/13 - zákaznické jízdy 5/13