Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
01.10.2013 Vox a.s. 27204987 1866/13 - školení - Opičková (zal. 155/13) 2 408,00 Kč
1866/13 - školení - Opičková (zal. 155/13)
01.10.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 1867/13 - pap. ručníky 6 001,60 Kč
1867/13 - pap. ručníky
01.10.2013 KOMTERM Čechy, s.r.o. 1868/13 - topenářské práce 12 469,05 Kč
1868/13 - topenářské práce
01.10.2013 VODÁRNA PLZEŇ a.s. 1869/13 vodné vyúčt. 18.9.12-24.9.13 Plzeň 1 125,00 Kč
1869/13 vodné vyúčt. 18.9.12-24.9.13 Plzeň
01.10.2013 LIMA úklid servis Olomouc, s.r 25363280 1870/13 - úklid 9/13 Olomouc 24 805,00 Kč
1870/13 - úklid 9/13 Olomouc
01.10.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1871/13 - tonery 1 093,00 Kč
1871/13 - tonery
01.10.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 1872/13 - srážková voda 7-9/13 Nový Jičín 263,04 Kč
1872/13 - srážková voda 7-9/13 Nový Jičín
01.10.2013 AUTO - HOS spol. s r.o. 25311450 1854/13 - práce na AUS 5A5 1930 1 663,00 Kč
1854/13 - práce na AUS 5A5 1930
01.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 185/13- občerstvení 854,82 Kč
185/13- občerstvení
01.10.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1856/13 - kancel. potřeby 10 912,39 Kč
1856/13 - kancel. potřeby