Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.11.2013 Úřad práce ČR 72496991 2327/13 - vodné vyúčt. 1.1.-9.10.13 Hr. Králové 8 181,60 Kč
2327/13 - vodné vyúčt. 1.1.-9.10.13 Hr. Králové
11.11.2013 ČEZ 27232433 2328/13 - el. energie vyúčt. 10/13 Olomouc 12 794,00 Kč
2328/13 - el. energie vyúčt. 10/13 Olomouc
11.11.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2329/13 - telefony 10/13 12 633,90 Kč
2329/13 - telefony 10/13
11.11.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2330/13 - telefony 10/13 8 647,92 Kč
2330/13 - telefony 10/13
11.11.2013 Pražská teplárenská a.s. 45273600 2337/13 - teplo v TV 10/13 Praha 6 16 605,38 Kč
2337/13 - teplo v TV 10/13 Praha 6
11.11.2013 Pražská teplárenská a.s. 45273600 2338/13 - teplo 10/13 Praha 6 45 992,87 Kč
2338/13 - teplo 10/13 Praha 6
11.11.2013 SEND spol. s r.o. 61061409 2339/13 - předplatné (zal. 10/13) 1 068,00 Kč
2339/13 - předplatné (zal. 10/13)
11.11.2013 SEND spol. s r.o. 61061409 2340/13 - předplatné (zal. 92/13) 534,00 Kč
2340/13 - předplatné (zal. 92/13)
11.11.2013 Petr Krčula 68436581 2341 - nábytek 47 724,00 Kč
2341 - nábytek
11.11.2013 SOU obchodu a služeb 49629077 2342 - občerstvení na konferenci 19 500,00 Kč
2342 - občerstvení na konferenci