Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
23.12.2015 EMONTAS, s.r.o. 25883551 2267/15 - servis trafostanice 2015 Olomouc 18 150,00 Kč
2267/15 - servis trafostanice 2015 Olomouc
23.12.2015 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 2248/15 - úprava kotelny 48 973,54 Kč
2248/15 - úprava kotelny
23.12.2015 Chráněná dílna TiRO Blansko 27714357 2249/15 - projekční plátno 10 890,00 Kč
2249/15 - projekční plátno
23.12.2015 Altcom s.r.o. 28475488 2250/15 - kávovar 13 987,60 Kč
2250/15 - kávovar
23.12.2015 ITAGE, spol. s r.o. 25879243 2251/15 - tablety 97 913,20 Kč
2251/15 - tablety
23.12.2015 Můj Tisk SE 28157061 2252/15 - vizitky 1 972,30 Kč
2252/15 - vizitky
23.12.2015 Můj Tisk SE 28157061 2253/15 - vizitky 5 082,00 Kč
2253/15 - vizitky
23.12.2015 Libor Jandera - truhlářství 75933659 2254/15 - vestavěný nábytek do podkroví 139 392,00 Kč
2254/15 - vestavěný nábytek do podkroví
23.12.2015 REAGA s.r.o. 25678124 2255/15 - ICT potřeby 13 084,94 Kč
2255/15 - ICT potřeby
23.12.2015 REAGA s.r.o. 25678124 2256/15 - ICT materiál 5 563,63 Kč
2256/15 - ICT materiál