Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
23.12.2016 Katarína Pařízková 01464515 2207/16 - ruční psaní poděkování (výročí ČŠI) 1 680,00 Kč
2207/16 - ruční psaní poděkování (výročí ČŠI)
23.12.2016 Krajská hygienická stanice 71009167 2210/16 - srážková voda 10-12/16 N. Jičín 309,38 Kč
2210/16 - srážková voda 10-12/16 N. Jičín
23.12.2016 Krajská hygienická stanice 71009167 2211/16 - úklid spol. prostor 11/16 Nový Jičín 558,08 Kč
2211/16 - úklid spol. prostor 11/16 Nový Jičín
23.12.2016 Krajská hygienická stanice 71009167 2212/16 - vodné, stočné 7.9.-7.12.16 N. Jičín 1 904,00 Kč
2212/16 - vodné, stočné 7.9.-7.12.16 N. Jičín
23.12.2016 OTIS a.s. 42324254 2213/16 - prohlídky výtahu 12/16 Ústí n. L. 2 034,10 Kč
2213/16 - prohlídky výtahu 12/16 Ústí n. L.
23.12.2016 Fox Hunter s.r.o. 27936325 2214/16 - tablety PISA/TIMSS (120 ks) 764 841,00 Kč
2214/16 - tablety PISA/TIMSS (120 ks)
23.12.2016 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 2209/16 - praní prádla 12/16 1 931,00 Kč
2209/16 - praní prádla 12/16
22.12.2016 FRONQUE s.r.o. 64826902 2183/16 - hygienické potřeby 1.Q/17 27 308,85 Kč
2183/16 - hygienické potřeby 1.Q/17
22.12.2016 VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r.o. 44962185 2189/16 - servis výtahu 4Q/16 4 438,00 Kč
2189/16 - servis výtahu 4Q/16
22.12.2016 PEMM Brno, spol. s r.o. 60716312 2190/16 - práce na AUS 3AU 9389 Brno 141 745,00 Kč
2190/16 - práce na AUS 3AU 9389 Brno