Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.05.2017 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 693/17 výměna těsnění plyn. spoje v kotelně 4/17 4 815,80 Kč
693/17 výměna těsnění plyn. spoje v kotelně 4/17
10.05.2017 CB Auto a.s. 26031868 694/17 práce na AUS 1AJ 1881 5/17 Č. Budějovice 5 688,00 Kč
694/17 práce na AUS 1AJ 1881 5/17 Č. Budějovice
10.05.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 695/17 intranet 4/17 202 396,70 Kč
695/17 intranet 4/17
10.05.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 696/17 telefony 4/17 Plzeň 2 541,02 Kč
696/17 telefony 4/17 Plzeň
10.05.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 697/17 telefony 4/17 Trutnov 737,22 Kč
697/17 telefony 4/17 Trutnov
09.05.2017 itelligence, a. s. 26718537 673/17 provoz InspIS 4/17 Služba 1,2 524 299,06 Kč
673/17 provoz InspIS 4/17 Služba 1,2
09.05.2017 Technické služby města 25826603 674/17 svoz odpadu 4/17 Olomouc 1 007,90 Kč
674/17 svoz odpadu 4/17 Olomouc
09.05.2017 BENDIX PRAHA s.r.o. 27163156 675/17 praní prádla 4/17 4 021,00 Kč
675/17 praní prádla 4/17
09.05.2017 Sára servis s.r.o. 26315491 676/17 revize EZS 2017 Karlovy Vary 12 730,00 Kč
676/17 revize EZS 2017 Karlovy Vary
09.05.2017 Nakladatelství Sagit a.s. 27776981 677/17 k ZAL 37/17 publ.Školství(14ks) 4/17 K.Vary 3 766,00 Kč
677/17 k ZAL 37/17 publ.Školství(14ks) 4/17 K.Vary