Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.07.2017 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 989/17 připojení k internetu 6/17 4 838,00 Kč
989/17 připojení k internetu 6/17
03.07.2017 OTIDEA a.s. 27142442 990/17 obs. místo (1510 MB) profil zadavatele 2 844,00 Kč
990/17 obs. místo (1510 MB) profil zadavatele
03.07.2017 SAKO Brno, a.s. 60713470 991/17 svoz odpadu 2.Q/17 Brno 7 617,81 Kč
991/17 svoz odpadu 2.Q/17 Brno
03.07.2017 Úřad práce České republiky 72496991 994/17 užívání nebyt. prostor 5/17 H. Králové 4 683,06 Kč
994/17 užívání nebyt. prostor 5/17 H. Králové
03.07.2017 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 995/17 servis plyn. kotelny 3.Q/17 ústředí 14 589,58 Kč
995/17 servis plyn. kotelny 3.Q/17 ústředí
03.07.2017 Služba, výrobní družstvo 00028819 996/17 ostraha objektu 6/17 České Budějovice 1 286,00 Kč
996/17 ostraha objektu 6/17 České Budějovice
03.07.2017 STAND CZ. spol. s.r.o. 25563068 997/17 zprovoz. nových tel. stanic 6/17 Brno 4 202,00 Kč
997/17 zprovoz. nových tel. stanic 6/17 Brno
03.07.2017 Jan Váňa 44515961 998/17 revize ručního el. nářadí 6/17 Ústí n. L 866,00 Kč
998/17 revize ručního el. nářadí 6/17 Ústí n. L
03.07.2017 LIMA úklid servis Olomouc 25363280 1000/17 úklid 6/17 Olomouc 24 805,00 Kč
1000/17 úklid 6/17 Olomouc
03.07.2017 STAND CZ. spol. s.r.o. 25563068 1001/17 servis tel. ústředny 6/17 2 638,00 Kč
1001/17 servis tel. ústředny 6/17