Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.10.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1561/17 telefony 9/17 České Budějovice 3 188,05 Kč
1561/17 telefony 9/17 České Budějovice
09.10.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1562/17 telefony 9/17 Brno 5 675,17 Kč
1562/17 telefony 9/17 Brno
09.10.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1563/17 telefony 9/17 Liberec 2 450,90 Kč
1563/17 telefony 9/17 Liberec
09.10.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1564/17 telefony 9/17 Trutnov 756,49 Kč
1564/17 telefony 9/17 Trutnov
09.10.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1565/17 telefony 9/17 Střední Čechy (Nymburk) 1 203,30 Kč
1565/17 telefony 9/17 Střední Čechy (Nymburk)
09.10.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1566/17 telefony 9/17 Olomouc 2 708,56 Kč
1566/17 telefony 9/17 Olomouc
06.10.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1547/17 mobilní telefony 9/17 74 713,45 Kč
1547/17 mobilní telefony 9/17
06.10.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1548/17 mobilní internet 9/17 36 693,56 Kč
1548/17 mobilní internet 9/17
06.10.2017 Konica Minolta Business 00176150 1546/17 oprava tiskárny 10/17 ústředí 1 452,00 Kč
1546/17 oprava tiskárny 10/17 ústředí
06.10.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 1549/17 srážková voda 3.Q/17 Nový Jičín 310,53 Kč
1549/17 srážková voda 3.Q/17 Nový Jičín